一、 *采购人名称: ******控制中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************800
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******控制中心
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5830 文件袋 20 100.0 得力/deli5830 验收通过 2 得力 3029自封袋 1 29.0 得力/deli3029 验收通过 3 得力 7102 胶棒 10 15.0 得力/deli7102 验收通过 4 得力 0371 订书机 1 27.0 得力/deli0371 验收通过 5 得力 837ES 电子计算器 1 17.0 得力/deli837ES 验收通过 6 金辉腾 会议记录本 万用手册 2 50.0 金辉腾16K 验收通过 7 清风 B913AC 卫生间专用擦手纸 2 260.0 清风/qingfengB913AC 验收通过 8 心相印 ZB012 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2 260.0 心相印/Mind Act Upon MindZB012 验收通过 9 多利 A4 70g 打印/复印纸 2 356.0 多利/duolliA4 70g 验收通过 10 双飞燕 KR-85 键盘 1 55.0 双飞燕/A4TECHKR-85 验收通过 11 得力 8553ES 票夹/长尾夹 6 54.0 得力/deli8553ES 验收通过 12 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 16.0 得力/deli0018 验收通过 13 得力 0012 订书钉 10 10.0 得力/deli0012 验收通过 14 得力 8555ES 票夹/长尾夹 6 45.0 得力/deli8555ES 验收通过 15 信创安全 LT2451/TN2325 粉盒 1 240.0 信创安全LT2451/TN2325 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******22
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